进入老年模式
您现在的位置:当前位置: 首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算 > 川山坪镇

2018年汨罗市川山坪镇决算和“三公”经费决算公开表

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 14:55

 

2018年川山坪镇人民政府部门决算编报说明

     

 

第一部分  川山坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

 

 

第一部分 川山坪镇人民政府概况

 

一、部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况

我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

三、部门决算单位构成

由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

第二部分 川山坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、关于川山坪镇人民政府2018年度支出支出决算总体情况说明

2018年部门决算总收入2040万元比上年决算较减少696万元,原因是减少补助收入、其他收入。2018年部门决算总支出2040万元比上年决算减少696万元。主要原因是减少人员经费、厉行节约。

二、关于川山坪镇人民政府2018年度收入决算情况说明

我单位2018年决算总收入2040万元,比2017年减少696万元,减少25%。本年收入决算各项构成及占比情况如下:

2018年一般公共服务财政拨款收入940万元占收入46%,公共安全财政拨款收入110万元占收入5.4%,教育财政拨款收入120万元占收入5.8%,文化体育与传媒财政拨款收入20万元占收入1%,社会保障和就业财政拨款收入55万元占收入2.6%,城乡社区收入181万元占收入8.8%,农林水财政拨款收入614万元占收入30%。

三、关于川山坪镇人民政府2018年度支出决算情况说明

我单位2018年决算总支出2040万元,比2017年减少696万元,减少25%。本年支出决算各项构成及占比情况如下:

2018年一般公共服务财政拨款支出940万元占支出46%,公共安全财政拨款支出110万元占支出5.4%,教育财政拨款支出120万元占支出5.8%,文化体育与传媒财政拨款支出20万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出55万元占支出2.6%,城乡社区支出181万元占支出8.8%,农林水财政拨款支出614万元占支出30%。

四、关于川山坪镇人民政府2018年度财政拨款支出支出决算总体情况说明

2018年部门决算总支出2040万元比上年决算减少696万元万元,原因是减少补助收入、其他收入。2018年部门决算财政拨款总支出2040万元比上年决算减少696万元。主要原因是减少人员经费、厉行节约。

五、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2040万元比上年减少696万元。主要原因是减少人员经费、厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共服务财政拨款支出940万元占支出46%,公共安全财政拨款支出110万元占支出5.4%,教育财政拨款支出120万元占支出5.8%,文化体育与传媒财政拨款支出20万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出55万元占支出2.6%,城乡社区支出181万元占支出8.8%,农林水财政拨款支出614万元占支出30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共服务财政拨款支出940万元占支出46%,公共安全财政拨款支出110万元占支出5.4%,教育财政拨款支出120万元占支出5.8%,文化体育与传媒财政拨款支出20万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出55万元占支出2.6%,城乡社区支出181万元占支出8.8%,农林水财政拨款支出614万元占支出30%。

六、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1156万元,其中人员经费支出902万元,占比78%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计254万元,占比22%,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出701.8万元和对个人和家庭的补助支出200.2万元。

七、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出总额为56万元比年初预算数减少1万元,减少原因接待人数变少。2018年公务接待费支出为56万元比年初预算数减少1万元,原因是接待人数变少,无因公出国(境)费,与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费,与年初预算数持平。

2018年三公经费支出总额为56万元比上年决算数减少1万元,减少原因接待人数变少。2018年公务接待费支出为56万元比上年决算数减少1万元,原因是接待人数变少。无因公出国(境)费,与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费,与上年决算数持平。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年取消公务用车,发放车补,2018年公务接待共1106批次,公务接待总人数11363人。

八、关于川山坪镇人民政府2018年度政府性基金预算支出支出决算情况

无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出667.2万元,比2017 年减少56万元,降低7.7%。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出18万元占32%、政府采购工程支出30万元占55%、政府采购服务支出7万元占13%。

(三)国有资产占有情况。本单位占地面积9653平方米,办公用房建筑面积5431平方米等情况说明。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

1.本单位对2018一事一议项目进行了绩效评价,通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著,可提高经济效益,增加粮食产量,加快农民致富步伐,大大增加了农民收入,达到了预期绩效目标。

2.本单位对美丽乡村建设项目进行了绩效评价,通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著,可提高经济效益,加快农民致富步伐,大大增加了农民收入,达到了预期绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款支出:指财政当年拨付的资金

第四部分川山坪镇人民政府2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

一、支出支出决算总表

二、支出决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款支出支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

九、部门单位收入支出明细表

  

2018年汨罗市川山坪镇决算和“三公”经费决算公开表.xls