汨罗市河道砂石综合执法局2018年度部门预算编报说明
目录
一、单位概况
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、专业名词解释
一、单位概况
(一)部门主要职责
为河道采砂生产经营提供管理和服务保障,负责本市水域采砂统一管理,组织协调监督检查,采砂许可的初步审查工作。负责采砂现场生产安全管理。负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作,协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。
(二)机构设置情况
共设内务组、汨罗江组。内河组和湘沅组。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算指本级预算在内的汇总情况。我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出既包括保障机关及局各组线基本运行的经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入952.37 万元,比2017年增加228.52 万元;本年预算总支出 952.37万元,比2017年增加228.52 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 952.37 万元,其中:经费拨款 952.37万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 952.37万元,其中基本支出362.37 万元(工资福利支出 332.37 万元、商品和服务支出 30.00 万元、其他工资福利支出 0.018万元),项目支出 590.00 万元(项目支出具体内容)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 56.00万元,比2017年决算数减少4.00万元,减少 6 %,比2017年预算数减少 8.00 万元,减少 12.5%。减少原因主要为 严格控制三公经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 30.00万元,比2017年增加23.19 万元,原因 单位人员增加 41人 。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出207.94万元,其中政府采购货物支出207.94万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
③国有资产占用情况。本单位共有车辆6台,主要用于日常河道管理和禁采巡查,2018年本单位单价50万元以上通用设备0台(套);单价200万元以上专用设备,湘沅江汨罗水域监控设备1套,
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出952.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出590.00万元,实行项目体支出绩效目标管理。
三、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算公开的表格(见附表)
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表