汨罗市档案局2018年度部门预算编报说明
第一部分 汨罗市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市档案局部门预算单位构成
第三部分 汨罗市档案局2018年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
五、其它重要事项
第四部分 名称解释
第五部分 部门预算公开的表格(见附表)
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
一、单位概况
(一)部门主要职能
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规,研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆(室)的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传、档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求,定期接收到期档案,广泛征集特色档案,科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料,向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
(二)机构设置情况
汨罗市档案局内设机构5个,包括:办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
二、部门预算单位构成
汨罗市档案局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局本级。
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为经费拨款和其他收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括用于档案保管维护的专项经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入195.24 万元,比2017年减少 5.48万元,原因主要为人员经费预算拨款减少;本年预算总支出 195.24万元,比2017年减少5.48万元,原因主要为人员减少。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 195.24 万元,其中:公共财政拨款195.21万元,其他收入0.03万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 195.24 万元,全部为行政运行(档案事务)支出。
4、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入195.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为177.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费 153.37万元、公用经费23.87万元。
(二)项目支出:2018年年初预算数为18万元,主要用于档案保管维护等方面。
5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2018年“三公”经费预算数为5.58万元,其中,公务接待费5.58万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2017年预算数持平,原因主要为严格执行内控制度,控制三公经费增长。
6、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 23.87万元,比2017年减少0.88 万元,原因主要为人员减少。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元,其中政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出195.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出18万,实行项目支出绩效目标管理,无重点绩效。
四、专业名称解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。