2022年度中共汨罗市委宣传部部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2021-11-12 10:56
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  第一部分 2022年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门(单位)收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

  八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

  九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

  十、项目支出预算总表

  十一、政府性基金拨款支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、“三公”经费预算公开表

  十四、非税收入计划表

  十五、上年结转支出预算表

  十六、政府采购预算表

  十七、支出总体情况表(政府预算)

  十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

  十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

  二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

  二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

  二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

  二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

  二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

  二十八、项目支出预算绩效目标申报表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

  第一部分 2022年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划;

  2.统筹协调全市党的意识形态工作,统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作;

  3.负责规划组织全局性思想政治工作;

  4.统筹分析研判和引导社会舆论,组织全市突发公共事件应急新闻工作,承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作;

  5.拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实,管理全市新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,管理著作权,管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理;负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作;

  6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调市融媒体中心的建设与管理;

  7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作,负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作;

  8.统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;

  9.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;

  10.统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,统筹协调组织开展全市新闻发布工作,负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作;

  11.负责全市精神文明建设工作,统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。

  12.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理,组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

  13.负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托,代管市文学艺术界联合会。

  14.完成市委交办的其他任务。

  (二)机构设置

  市委宣传部属财政全额拨款单位,设8个内设机构:办公室(政策法规和舆情信息室)、理教办(意识形态工作办、宣教办)、网信办(互联网信息研究中心)、文明办(中共汨罗市委文明实践服务中心)、新闻办、文化文艺电影办(文化体制改革和发展办公室)、新闻出版办(版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办)、政工室(社科联)。

  二、部门预算单位构成

  宣传部2022年部门预算单位构成包括:宣传部本级(含互联网信息研究中心、中共汨罗市委文明实践服务中心),现有人数39人,其中:在职33人,退休6人。

  三、部门(单位)收支总体情况

  2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。

  收入均为经费拨款;支出包括保障机关基本运行的经费,也包括新闻宣传管理、理论学习、文化文艺、新闻出版管理、文明创建、网络舆情监管,网络安全及文明实践服务中心等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

  2022年度本部门收支总预算542.93万元,比2021预算减少34.57万元,减少6%,主要原因是项目经费减少。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

  2022年度本部门收入预算542.93万元,其中:公共财政拨款542.93万元(其中经费拨款542.93万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021预算减少34.57万元,减少6%,主要原因是项目经费减少。

  (二)支出预算

  2022年度本部门支出预算542.93万元,一般公共服务支出542.93万元,,其中基本支出402.93万元(工资福利支出316.98万元、公用经费支出85.95万元、对个人和家庭的补助支出 0万元),占74%,项目支出140万元,占26%。比2021年预算减少34.57万元,其中基本支出较去年增加21.43万元,原因主要是新调入人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加,项目支出较去年减少56万元,原因主要是项目经费减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年度一般公共预算拨款支出预算542.93万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为402.93万元,占一般公共预算拨款支出比例为74%。

  2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为140万元,占一般公共预算拨款支出比例为26%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为402.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费316.98万元,公用经费85.95万元。

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为140万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:宣传部专项经费90万元,主要用于新闻内、外宣传管理、理论学习、文化文艺、新闻出版管理、舆情监控、网络安全、文明创建等;文明实践中心专项经费50万元,主要用于全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施,指导乡镇新时代文明实践所、村(社区)新时代文明实践站开展工作,全市志愿者队伍建设、业务培训,全市志愿服务活动开展,移风易俗、道德模范等先进典型表彰嘉许。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款402.93万元,比上年增加21.43万元,增长6%。主要原因是:新调入人员工资津贴、工资普调、社会保障经费等费用增加。

  (二)“三公”经费预算

  2022年度本部门(单位)“三公”经费预算数29.4万元,其中,公务接待费29.4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少1.45万元,降低5%,主要原因是:响应号召,厉行节约,坚决落实过“紧日子”思想。

  (三)一般性支出情况

  2022年度本部门会议费预算15.1万元,拟召开24次会议,人数2000人,内容为全市宣传委员工作会议、端午系列活动筹备、文明实践工作、志愿者服务工作、全国文明城市提名城市创建工作、网信工作、新闻宣传工作等;培训费预算4.6万元,拟开展8次培训,人数500人,内容为文明志愿者业务培训、新闻业务培训、网络舆情、网络安全业务培训、理论教育意识形态培训。

  (四)政府采购情况

  2022年度本单位政府采购预算总额140.04万元,其中工程类0万元,货物类60.04万元,服务类80万元。授予中小企业合同金额140.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额140.04万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.87%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.13%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本部门(单位)整体支出绩效目标542.93万元,其中:基本支出402.93万元,项目支出140万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

  项目支出140万元,其中30万元以上绩效目标的项目2个, 包括宣传部项目90万元、包括文明实践中心项目50万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表(附后)

2022年度中共汨罗市委宣传部部门预算公开表.xls