汨罗市宣传部2019年度部门预算
目 录
第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分汨罗市宣传部2019年部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导;
3、负责全市互联网新闻宣传工作;负责宏观指导全市精神产品的生产、监督;
4、负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;
5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;
6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;
7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;
8、完成市委和上级交办的其它工作任务。
(二)机构设置
市委宣传部属财政全额拨款单位,内设股室6个,分别是:办公室,理教室,文明办,新闻中心,党建人事办,财务室。下设汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、宣传部部门本级
2、汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括新闻宣传管理、理论学习、文明创建、网管中心及龙舟节等专项经费。
(一)收入预算
2019年年初预算数532.96万元,全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少87.71万元,变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算,人员、项目经费相应减少。
(二)支出预算
2019年年初预算532.96万元,其中,一般公共服务483.2万元,占90.66%;文化旅游体育与传媒支出49.76万元,占9.34%,支出较去年减少87.71万元。变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算,人员、项目经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入532.96万元,其中,一般公共服务483.2万元,占90.66%,文化旅游体育与传媒支出49.76万元,占9.34%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为235.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为297万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:新闻宣传管理工作经费27万元,主要用于新闻宣传管理及对外新闻宣传协调;记者节专项经费3万元,主要用于新闻工作者记者节慰问;新闻发言人专项4万,主要用于对外召开新闻发布会;理论学习经费10万元,主要用于组织市委中心组理论学习、意识形态教育等;社科联活动专项3万元,主要用于社科普及宣传,提高市民人文社会科学素养;龙舟节专项50万元,主要用于端午文化周各项活动开支; 新媒体专项100万元,主要用于全市新媒体平台运营、网络舆情监控处置、网络意识形态管控、网络安全监管检测等;三城同创经费100万元,主要用于培育社会文明卫生新风、提高市民素质、完善城市功能、改善投资、居住环境。
五、政府性基金预算支出
汨罗市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年机关运行经费预算49.4万元,比2018年预算减少6.69万元,减少11.93%。主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费预算
汨罗市委宣传部2019年“三公”经费预算数合计为30.2万元,其中,公务接待费30.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。公务接待费较2018年预算数增加7.65万元,主要原因是职能划转,费用随之增加。
(三)一般性支出情况
本部门2019年会议费预算9.5万元,拟召开22次会议,人数1000人,内容为宣传思想工作、意识形态工作、中心理论组学习、宣传委员工作、汨罗好人道德模范表彰、网信工作、文化文艺、扫黄打非、新闻出版、文明创建、三创同城等相关工作会议;培训费预算5.02万元,拟开展8次培训,人数1200人,内容为志愿服务培训、网评工作培训、网络安全培训、通讯员培训。计划举办龙舟节节庆、赛事活动,经费预算为50万元。
(四)政府采购情况2019年本部门政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位无公务车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为532.96万元,其中,基本支出235.96万元,项目支出297万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为150万元,详见预算12表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、预算13表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市宣传部2019年度部门预算公开表格.xlsx