目录
第一部分汨罗市电力和信息执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市电力和信息执法大队单位概况
一、部门职责
(一)职能职责
1、维护电力和信息市场正常秩序。
2、负责辖区内电力行政执法依法监督检查发、公、用电单位和居民的违法违规行为,协调处理供用电纠纷,依法保护电力投资者、供应者与使用者的合法权益。
3、对违反电力法律、行政法规的行为实施行政处罚,办理和查处辖区内的电力行政案件,对破坏通信基础设施和行为实施行政处罚。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
汨罗市电力和信息执法大队内设机机构 1 个办公室 。
(二)决算单位构成。
汨罗市电力和信息执法大队单位2021年单位决算汇总公开单位构成包括:
汨罗市电力和信息执法大队本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计68.56万元。与上年相比,减少10.65万元,减少13.44%,主要是因为人员和项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计68.56万元,其中:财政拨款收入68.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计68.56万元,其中:基本支出63.56万元,占92.71%;项目支出5万元,占7.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计68.56万元,与上年相比,减少10.65万元,减少13.44%,主要是因为因为人员和项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出68.56万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少10.65万元,减少10.65%,主要是因为因为人员和项目经费减少
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出68.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占7.29%;资源勘探信息等支出(类)59.35万元,占86.57%;住房保障支出(类)4.21万元,占6.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为63.48万元,支出决算数为68.56万元,完成年初预算的100%,
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,年初预算数等于决算数
2、资源勘探信息等支出(类)工业和信息化产业监管(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%,年初预算数等于决算数。
3、资源勘探信息等支出(类)工业和信息化产业监管(款)事业运行(项)
年初预算为53.6万元,支出决算为57.78万元,完成年初预算的100%,年初预算数等于决算数。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.21万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出66.99万元,其中:人员经费61.99万元,占基本支出的92.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费5万元,占基本支出的7.47%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年数据相同。 (因年初预算为0,所以无法与决算数据计算百分比)。
公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年数据相同。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年数据相同。 (因年初预算为0,所以无法与决算数据计算百分比)。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年数据相同。 (因年初预算为0,所以无法与决算数据计算百分比)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.5万元,全年共接待来访团组28个、来宾375人次,主要是电力执法发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,汨罗市电力信息执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,无支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本单位为事业单位,无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人次,开支培训费0万元,开展0次培训,人数0人次,举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1 个,共涉及资金5 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出,对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市电力和信息执法大队开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出63.48万元,政府性基金预算支出0万元。
(2)单位决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映汨罗市电力和信息执法大队开展整体支出绩效等1个项目绩效自评结果。
汨罗市电力和信息执法大队开展整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为63.48万元,执行数为68.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对川山坪违规生产的麻石加工企业进行联合执法关停,大队人员协助电力公司工作人员进行断电。大队人员协助电力公司工作人员,二是对各个高考考点进行检查,确保学校内的发电机组运行正常,保证高考学子在考试中不会因电力故障影响考试。三是火车站施工点挖机施工破坏地下电缆、二中路施工破坏电力杆塔,造成电力设施损坏、新市工业园因施工方在高压线下去填埋泥土,造成线与地面安全距离不够,致使渣土车倾倒泥土时,碰触高压线造成电力设备损坏等,大队人员接举报通知后,第一时间到达现场,拍照取证,责问当事人,并要求对不合规的隐患进行整改,对破坏的电力设施造成的损失进行赔偿。四是接古培政府通知,大队人员协助政府人员对古培“散、乱、污”企业进行执法,顺利将各企业的电力关停。发现的主要问题及原因:一是执法能力不强;二是电力宣传不到位。下一步改进措施:一是加强执法人员学习;二是加强电力宣全,三是提高绩效指标设置的准确性,提高电力执法工作的满意度。
(3)单位评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号),“综合展览经费项目”,该项目绩效评价综合得分97分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件