目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市科学技术局2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展‘’的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨单位、多科学的统合性项目的论证与决策。
2、组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5、组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关单位拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
7、负责汨罗市科学技术局及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关单位制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关单位实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关单位提出科技资源合理配置的政策建议。
8、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
9、拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
10、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
11、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我局内设6个机构:办公室、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。
二、预算单位构成
纳入2022年单位预算编制范围的预算单位包括汨罗市科学技术局单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年汨罗市科学技术局预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业行收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表11、12、14、21、25、26均为空表。
2022年度本单位收支总预算332.63万元,比2021年预算增加0.34万元,增加0.1%,原因主要是事业人员车补费用增加。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年本部门(单位)收入预算332.63万元,其中:公共财政拨款332.63万元(其中经费拨款332.63万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021年预算增加0.34万元,增加0.1%。
(二)支出预算
2022年本部门(单位)支出预算332.63万元,其中:科学技术支出332.63万元。比2021年预算增加0.34万元,增加0.1%,其中基本支出增加0.34万元,原因主要是2022年增加了奖金预算。项目支出与上年相比没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算332.63万元,其中:
1、科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为319.63万元,占一般公共预算拨款支出比例为96.1%。
2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)
年初预算为12万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.6%。
3、科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)机关服务(项)
年初预算为1万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为319.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费270.75万元,公用经费48.88万元。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:科技特派员试点专项2万元,科技活动周1万元,科技三项费10万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款48.88万元,比上年增加6.94万元,增长16.55%。原因主要是:事业编制人员发放车补费用。
(二)“三公”经费预算
2022年度本单位“三公”经费预算数5.6万元,其中,公务接待费5.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.4万元,降低6.67%,主要原因是:厉行节约,进一步压缩“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况
2022年科学技术局会议费预算 2.8万元,拟召开2次会议,人数1050人,内容为科技活动周科技技术培训、科技专家服务团和职工教育培训经费等;培训费为0万元元,拟开展0次培训,人数0人;未开展节庆、晚会、论坛赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额1.5万元,其中工程类0万元,货物类1.5万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额100%。其中:授予小微企业合同金额1.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,汨罗市科学技术局共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本单位整体支出绩效目标332.63万元,其中:基本支出319.63万元,项目支出13万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的27张表《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市科学技术局2022年预算公开表格(附后)