2019年度汨罗市人大部门预算
目录
第一部分汨罗市人大2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分汨罗市人大部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市人大2019年部门预算说明
一、单位概况
(一)职能职责
市人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
(二)机构设置
我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、法制工委、联络工委、内务司法工委、农工委8个室委。
二、部门预算单位组成
人大部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有人大部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
我部门2019年度收入665.99万元,比2018年减少45.01万元,减少原因是人员调出和人员退休。
(二)支出预算
我部门2019年度支出665.99万元,比2018年预算数减少45.01万元 ,减少原因是人员调出和人员退休。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算665.99万元,全部为一般公共服务支出,占100%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为575.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为90.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为业务工作经费。主要情况安排如下:代表经费42.08万元,人大例会、常委会6次14万元,后勤服务中心7万元,农民工工资3.6万元,代表调研10万元,预算审查7万元,政府规范性文件审查4万元,省四行活动3万元)
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算170.6万元,比2018年减少8.25万元,降低5.08%,主要原因是人员减少从而减少了运行成本。
(二)“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为31.9万元,其中,公务接待费31.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2018年决算数减少0.56万元,减少2.45%,比2018年预算数减少1.2万元,减少4.88%。主要原因是厉行节约。
(三)一般性支出情况
本部门2019年会议费预算19.5万元,拟召开六次会议,人数700人次,内容为人大例会。培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位办公用房建筑面积2301平方米,办公室面积452平方米,服务用房面积850.3平方米,设备用房面积42平方米,本单位没有一台公务用车,因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为665.99万元,其中:基本支出575.31万元,项目支出90.68万元。本单位共有项目8个,其中,30万(含)以上的项目1个,实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 汨罗市人大2019年度部门预算公开表
附后