2024年度党史研究室部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 14:50
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  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻落实市委的指示精神,规划和组织全市的党史工作。

  2、在岳阳市委党史研究室的指导下,帮助和指导各乡镇(场)及各市直单位的党史业务工作。

  3、运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,发挥党史“资政、育人”的社会功能。

  4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。

  5、在市委、市政府领导下,组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。

  6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料,编辑出版《汨罗年鉴》。

  (二)机构设置

  本单位是市委直属正科级事业单位,为财政全额拨款单位,执行行政事业单位会计制度,内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股。

  二、部门预算单位构成

  中共汨罗市委党史研究室2024年单位预算汇总公开单位构成包括:党史研究室本级。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。

  2024年度本单位收支总预算134.6万元,比2023预算增加37.9万元,增加28.16%,主要原因是人员增加。

  (一)收入预算

  2024年度本单位预算134.6万元,其中:一般公共预算拨款收入134.6万元(其中经费拨款134.6万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算增加37.9万元,原因主要是新调入3名人员。

  (二)支出预算

  2024年度本单位支出预算134.6万元,其中:一般公共服务支出105.3万元,社会保障和就业支出16.3万元,卫生健康支出5.4万元,住房保障支出7.6万元。比2023年预算增加37.9万元,其中基本支出较去年增加37.9万元,原因主要是新调入三名人员,项目支出较去年无变化。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算134.6万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)943251.44元,党委办公厅(室)及相关机构事务(款)943251.44元,行政运行(项)943251.44元。

  年初预算94.3万元,占一般公共预算拨款支出比例为70.05%。

  2、一般公共服务支出(类)110000元,其他共产党事务支出(款)110000元,一般行政事务(项)110000元。

  年初预算11万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.17%。

  3、社会保障和就业支出(类)151297.92元,行政事业单位养老支出(款)151297.92元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100865.28元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)50432.64元。

  年初预算15.1万元,占一般公共预算拨款支出比例为11.22%。

  4、社会保障和就业支出(类)12231.08元。其他社会保障和就业支出(款)12231.08元,其他社会保障和就业支出(项)12231.08元。

  年初预算1.2万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.8%。

  5、卫生健康支出(类)53584.68元,行政事业单位医疗(项)53584.68元。行政单位医疗(项)53584.68元。

  年初预算5.4万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.01%。

  6、住房保障支出(类)75648.96元,住房改革支出(款)75648.96元,住房公积金75648.96元。

  年初预算为7.6万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年度基本支出年初预算数为123.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费98.3万元,公用经费25.3万元。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:市志资料收集整理项目1万元,汨罗年鉴项目5万元,史志大数据建设项目1万元,革命遗址遗迹保护项目1万元,党史方志馆建设项目1万元,湘鄂赣革命老区红色教育项目1万元,党史联络组项目1万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元,2024年本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元,2024年本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年度单位机关运行经费25.3万元,比上年增加7.56万元,增长29.8%。主要原因是:新调入三名人员,造成人员经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本单位“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.7万元,降低100%,主要原因是:本单位日常公务接待较少。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本单位会议费预算2.5万元,拟召开7次会议,人数180人,内容为党史宣传会、《汨罗市志》、《汨罗年鉴》编制工作会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为党史、年鉴资料征集。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本单位政府采购预算总额5万元,其中工程类0万元,货物类5万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本单位整体支出绩效目标134.6万元,其中:基本支出123.6万元,项目支出11万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出11万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个。 详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

2024年度汨罗市党史研究室预算公开表格.xls