目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、根据市委、市人民政府有关外经贸、外事和招商引资工作的方针政策及工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定。贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策,研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施。
2、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、投资促进的法律、法规和方针、政策,结合市经济社会发展实际情况,研究全市招商引资、投资促进工作的开展战略,制定具体政策和配套措施;负责全市对外招商工作的归口管理和指挥协调工作,组织、参与各类招商引资活动;负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作;邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察;组织开展贸易、投资和经济技术合作及其他形式的合作活动。
3、负责全市招商引资、投资促进工作的统筹协调、研究制定全市招商引资、投资促进工作的中长期规划和年度目标计划,参与全市重大招商、投资促进项目的可行性研究和决策咨询工作;负责拟定全市招商引资、投资促进工作考核奖励办法,组织实施对乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作的考评。
4、负责全市招商引资、投资促进事务统计和信息搜集;定期统计、通报各乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作进展情况;督促检查乡镇与市直相关单位改善投资软环境,简化办事程序,提高办事效率等情况;及时掌握各乡镇、市直各单位组团参与赴外招商引资活动的情况及有关资料和数据,开展调查研究;牵头组织全市境内外市委、市政府主办的重大招商引资活动;组织并参加重大招商引资项目的洽谈、签约、落户,为投资者提供咨询、考察等服务;负责外来投资客商的接待、考察、市情介绍、项目推介以及其他相关活动的安排。
5、拟定和执行我市外来投资的管理制度,监督检查外来投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况;参与全市软环境建设,负责对外来投资企业的联系、协调、服务;参与指导全市招商引资软环境建设,协调解决外来客商反映的问题、意见,积极创造良好的投资环境。
6、负责收集、整理、编印、发布全市招商引资项目信息,正确引导外资投向,负责全市招商引资信息网络的建设与管理,收集、整理并建立外来投资客户库和投资项目库;加强与外界的信息交流,及时发布招商信息,利用各种媒体渠道,全方位对外推介招商引资项目。
7、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象,提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务;举办对外经贸宣传活动。
8、协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;根据市人民政府授权、审批和管理来汨罗举办国际经贸展览会、博览会;根据汨罗市对外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系;组织汨罗市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会;接待、承办和协调外国在汨罗举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。
9、与各地商会、律师事务所及其他商事 法律服务组织合作,建立国际商事法律服务平台;协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明,协助办理涉外商事文件的领事认证业务;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行国际商事法律业务培训。
10、协助调解涉外经贸(海事)纠纷;协助办理汨罗企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请;协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
11、在汨罗市范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作;接受海外企业、团体委托,代办在汨罗设立代表处或办事处的申报手续,并做好相应服务工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设4个机构,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位:汨罗市贸促会部门本级。
三、部门(单位)收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括招商专项等专项经费。(本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门(单位)收支总预算308.3万元,比2021预算增加了9.2万元,,主要原因是工资福利支出中的第奖金增加及其他交通费用的增加的等。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门(单位)收入预算308.3万元,其中:公共财政拨款308.3万元(其中经费拨款308.3万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021年预算增加9.2万元,原因主要是工资福利支出中的第奖金增加及其他交通费用的增加的等。
(二)支出预算
2022年度本部门(单位)支出预算308.3万元,其中:一般公共服务支出116.9万元,社会保障和就业支出36.7万元,卫生健康支出9.3万元,住房保障支出14.9万元,工资性支出130.5万元。比2021年预算增加9.2万元,其中基本支出较去年增加9.2万元,原因主要是工资福利支出中的第奖金增加及其他交通费用的增加的等。项目支出与去年专项支出数相同。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算308.3万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)单位养老支出(款)养老保险缴费支出(项)。
年初预算为19.8万元,占一般公共预算拨款支出比例为6%。
2、社会保障和就业支出(类)单位养老支出(款)其他社会保障和就业缴费支出(项)。
年初预算为6.9万元,占一般公共预算拨款支出比例为2%。
3、社会保障和就业支出(类)单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。
年初预算为9.9万元,占一般公共预算拨款支出比例为3%。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。
年初预算为9.3万元,占一般公共预算拨款支出比例为3%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。
年初预算为14.9万元,占一般公共预算拨款支出比例为5%。
6、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)行政运行支出(项)。
年初预算为167.4万元,占一般公共预算拨款支出比例为55%。
7、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)招商引资支出(项)。
年初预算为80万元,占一般公共预算拨款支出比例为26%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为308.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费191.4万元,公用经费36.9万元。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:其中招商引资专项40万元,贸促展览经费25万元,招商专干专项15万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年度本部门(单位)机关运行经费当年一般公共预算拨款36.9万元,比上年增加5.19万元,增长16%。主要原因是:事业人员增加,公车补贴和其他交通费用的增加。
(二)“三公”经费预算
2022年度本部门(单位)“三公”经费预算数4.2万元,其中,公务接待费4.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2021 年减少0.2万元,降低0.5%,主要原因是:减少原因主要为按党中央八项规定,厉行节约 。
(三)一般性支出情况
2022年度本部门(单位)会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为0;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年度本部门(单位)政府采购预算总额100万元,其中工程类0万元,货物类40万元,服务类60万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占授予中小企业合同金额的100%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本部门(单位)整体支出绩效目标308.3万元,其中:基本支出228.3万元,项目支出80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出80万元,其中30万元以上绩效目标的项目1个, 包括招商专项40万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表(附后)