2021年度中国共产主义青年团汨罗市委员会单位预算
来源:汨罗市财政局   日期:2021-01-18 16:35
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2021年度中国共产主义青年团汨罗市委员会单位预算 

目录

 

第一部分  中国共产主义青年团汨罗市委员会2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分  中国共产主义青年团汨罗市委员会2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、发挥好党的助手和后备军的作用,为党的事业教育、团结和带领青年;

2、发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务;

3、参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务。

(二)机构设置

团市委内部所设单位办公室1个。

二、预算单位构成

团市委只有本级,无二级预算单位。因此,纳入2020年单位预算编制范围的只有团市委本级。

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括少年事业发展、团建、预防青少年违法犯罪等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11表、13表、21表、25表、26表均为空。”

中国共产主义青年团汨罗市委员会2021年度收支总预算35.51万元,比2020预算减少0.81万元,减少2.3%,主要原因是进一步落实厉行节约和八项规定要求,压减一般性支出。

(一)收入预算

中国共产主义青年团汨罗市委员会2021年度收入35.51万元,其中:经费拨款35.51万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少0.81万元,原因主要是进一步落实厉行节约和八项规定要求,压减一般性支出。

(二)支出预算

中国共产主义青年团汨罗市委员会2021年度基本支出28.51万元(工资福利支出23.33万元,商品和服务支出5.18万元);项目支出7万元(预防青少年违法犯罪专项经费1万元,团建专项经费5万元、青少年事业发展专项经费1万元)。比2020年预算减少0.81万元,原因主要是进一步落实厉行节约和八项规定要求,压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算35.51万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为28.51万元,占一般公共预算拨款支出比例为80%。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为7万元,占一般公共预算拨款支出比例为20%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为28.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费23.33万元,公用经费5.18万元。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:预防青少年违法犯罪专项项目1万元,团建专项项目5万元、青少年事业发展专项项目1万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.18万元,比减少0.02万元,降低0.39%。主要原因是:进一步落实厉行节约和八项规定,压减一般性支出。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0.75万元,其中,公务接待费0.75万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.4万元,降低53%,主要原因是:按照上级关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少公务接待费支出。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.45万元,拟召开3次会议,人数100人,内容为团代会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额20.5万元,其中工程类0万元,货物类12万元,服务类8.5万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标35.51万元,其中:基本支出28.51万元,项目支出7万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第7张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出7万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个, 包括预防青少年违法犯罪专项项目1万元,团建专项项目5万元、青少年事业发展专项项目1万元。,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格(附后)

 2021年度中国共产主义青年团汨罗市委员会预算公开表.xlsx