2020年度汨罗团市委部门决算
目录
第一部分汨罗团市委概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗团市委概况
一、 部门职责
团市委主要职责为发挥好党的助手和后备军的作用,为党的事业教育、团结合带领青年;发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务;参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗团市委内设机构包括:办公室。
(二)决算单位构成。汨罗团市委2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗团市委本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计50.82万元。与上年相比,减少13.8万元,减少21%,主要是因为2020年我单位项目支出财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50.07万元,其中:财政拨款收入50.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
年初结转和结余0.75万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50.82万元,其中:基本支出45.82万元,占90%;项目支出5万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计50.82万元,与上年相比,减少13.8万元,减少21%,主要是因为2020年我单位项目支出财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出50.82万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少13.8万元,减少21%,主要是因为2020年我单位项目支出财政拨款收入减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出50.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50.82万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为36.32万元,支出决算数为50.82万元,完成年初预算的140%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为28.32万元,支出决算为45.82万元,完成年初预算的162%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年增加了人员经费,人员工资提标,奖金提标。还增加了疫情防控支出。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8万元,支出决算为5万元,完成年初预算的63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据2020年实际情况,剩余部分调剂至行政运行科目使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出45.82万元,其中:人员经费28.05万元,占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金;公用经费17.77万元,占基本支出的39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成预算的90%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比持平。与上年相比减少0万元,减少0%,无增减表动。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是为响应政策厉行节约,减少公务接待,与上年相比减少0.1万元,减少5.26%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比持平。与上年相比减少0万元,减少0%,无增减表动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有此项开支。
2、公务接待费支出决算为1.8万元,全年共接待来访团组10个、来宾128人次,主要是共青团活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,没有此项开支,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出17.77万元,比上年决算数增加6.95万元,增长64%。主要原因是:根据单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫、临聘人员开支等刚性资本的支出实际情况,市财政进行了预算调整。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.7万元,用于召开共青团会议,人数58人,内容为共青团会议等;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.3万元,其中:政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额15.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.3万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度我单位实际支出50.82万元。其中,基本支出45.82万元,项目支出5万元。其中:
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。
项目支出主要列支团建工作经费。
我单位按照市财政局绩效管理股的要求,从预算的执行、控制与调整,决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理,做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件