目 录
第一部分 屈子祠镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第一部分 屈子祠镇人民政府概况
一、部门职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构,全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。
三、部门决算单位构成
由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分 屈子祠镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于屈子祠镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入2887.6万元比上年决算增加246.1万元,原因是补助收入增加。2018年部门决算总支出2641.5万元比上年决算增加246.1万元。主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加,养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
二、关于屈子祠镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年一般公共服务财政拨款收入1421.1万元占收入19.2%,公共安全财政拨款收入92.4万元占收入3.19%,教育财政拨款收入24.1万元占收入0.83%,文化体育与传媒财政拨款收入16.7万元占收入0.58%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入88.4万元占收入3.06%,城乡社区财政拨款收入397.7万元占收入13%,农林水财政拨款收入813.7万元占收入28.18%。
三、关于屈子祠镇人民政府2018年度支出决算情况说明
2018年一般公共服务财政拨款支出1421.1万元占支出19.2%,公共安全财政拨款支出92.4万元占支出3.19%,教育财政拨款支出24.1万元占支出0.83%,文化体育与传媒财政拨款支出16.7万元占支出0.58%,医疗卫生与计划生育财政拨款支出88.4万元占支出3.06%,城乡社区财政拨款支出97.7万元占支出13%,农林水财政拨款支出813.7万元占支出28.18%。
四、关于屈子祠镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算财政拨款收入2887.6万元比上年决算增加246.1万元,原因是补助收入增加。2018年部门决算财政拨款支出1623万元比上年决算增加246.1万元。主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加,养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
五、关于屈子祠镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出2887.6万元比上年增加246.1万元。主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加,养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共服务财政拨款收入1421.1万元占收入19.2%,公共安全财政拨款收入92.4万元占收入3.19%,教育财政拨款收入24.1万元占收入0.83%,文化体育与传媒财政拨款收入16.7万元占收入0.58%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入88.4万元占收入3.06%,城乡社区财政拨款收入397.7万元占收入13%,农林水财政拨款收入813.7万元占收入28.18%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共服务财政拨款收入1421.1万元占收入19.2%,公共安全财政拨款收入92.4万元占收入3.19%,教育财政拨款收入24.1万元占收入0.83%,文化体育与传媒财政拨款收入16.7万元占收入0.58%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入88.4万元占收入3.06%,城乡社区财政拨款收入397.7万元占收入13%,农林水财政拨款收入813.7万元占收入28.18%。
六、关于屈子祠镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1089.5万元,其中人员经费支出861.3万元,占比79%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计228.2万元,占比21%,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出823.5万元和对个人和家庭的补助支出37.8万元。
七、关于屈子祠镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出总额为24万元比年初预算数减少26万元,原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费开支的良好开始。2018年公务接待费支出为24万元比年初预算数减少26万元,原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费开支的良好开始。无因公出国(境)费,与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费,与年初预算数持平。2018年三公经费支出总额为24万元比上年决算数减少23万元,原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。2018年公务接待费支出为24万元比上年决算数减少23万元,原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制经费开支的良好开始。无因公出国(境)费,与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费,与上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 |
2018年取消公务用车,发放车补,2018年公务接待共625批次, 公务接待总人数5563人。 |
八、关于屈子祠镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出 决算情况 |
无政府性基金预算收入支出 |
九、其他重要事项 |
(一) 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费 支出1089.5万元,比2017年减少25.5万元,减少2.28%。主要 原因是:人员调动。 |
(二) 政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额85 万元,其中:政府采购货物支出21万元占24.5%、政府采购工程 支出50万元占59%、政府采购服务支出14万元占16.5%。 |
(三) 国有资产占用情况。本单位占地面积11670平方米,办公用房 建筑面积4453平方米。 |
(四)预算绩效管理的工作开展情况说明。 |
本单位对渔街村道路硬化项目进行绩效评价,通过评价此项目建设后, 一、是改变了该村清泉片基础设施的落后状况,方便了老百姓的出行; |
二是提高了村民的生活水平,为新农村建设奠定基础,达到了预期绩 效目标。 |
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款支出:指财政当年拨付的资金
第四部分 屈子祠镇人民政府2018年度部门决算表
(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表