2016年川山坪镇部门预算 |
川山坪镇现有人数108人,其中:在职73人、离休1人、退休34人,遗属22人。公务用车编制数3辆,实有数3辆。
二、预算安排情况
预算总收入2073万元,其中:经费拨款2073万元。
预算总支出2073万元,其中:基本支出1158万元(工资福利支出522万元、一般商品和服务支出486万元、对个人和家庭补助支出150万元),项目支出915万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费915万元,主要情况安排如下:村级水利建设、矿山整治、集镇开发等。
2016 年 收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:川山坪人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般预算拨款(补助) | 2,073.00 | 一、一般公共服务支出 | 530.00 | 一、基本支出 | 1,132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 2,073.00 | 二、外交支出 | 12.00 | 工资福利支出 | 610.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 48.00 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 430.00 | 二、项目支出 | 941.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 12.00 | 专项商品和服务支出 | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 6.00 | 对个人和家庭的补助 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 63.00 | 对企事业单位的补贴 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 55.00 | 债务利息支出 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 455.00 | 基本建设支出 | 420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 310.00 | 其他资本性支出 | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 152.00 | 其他支出 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,073.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2,073.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 2,073.00 | 总 计 | 2,073.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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