2020年度汨罗市卫健系统部门决算
目 录
第一部分汨罗市卫健系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市卫健系统概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划,组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离。健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。
9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
11、负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动,承担卫生健康科学普及,信息发布工作。
13、指导市计划生育协会的业务工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汨办发〔2019〕25号),我局内设17个内设机构,并按有关规定设置机关党委。
卫健系统现有在职人员3052人,其中在职在编人员1818人,在职临时人员1234人。有离退休人员 831 人。
(二)决算单位构成。
汨罗市卫健系统2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市卫健系统本级以及市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、市罗城医院、市血防办、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、归义社区,罗城社区,共计35个单位。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计118620.87 万元,与2019年相比,收入增加42610.48万元,收入增幅56.06%;与2019年相比,支出增加41799.67万元,支出增幅54.41%。
2020年度收入118620.87万元,其中财政拨款收入58421.22 万元(含专项债券收入27200.00万元),事业收入60199.65万元。上年结余0万元。2020年支出118620.87万元,其中基本支出88582.36万元,项目支出30038.51万元。2020年年底结余0万元。2019年收入76010.39万元,支出76821.20万元。收入增加的原因主要是业务收入、专项债券收入和项目投入增加,以及干职工工资津补贴调增,支出增加的原因主要是相应的业务支出、专项债券支出和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年卫健系统总收入118620.87 万元,其中财政拨款收入58421.22 万元(含专项债券收入27200.00万元),占比49.25%,事业收入60199.65万元,占比50.75%。
三、支出决算情况说明
2020年卫健系统总支出118620.87万元,其中基本支出88582.36万元,占比74.68%,项目支出30038.51万元,占比25.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款决算收、支总计58421.22万元,与上年相比,财政拨款决算收入比2019年增加39363.44万元,增幅207%,财政拨款决算支出比2019年增加38552.63万元,增幅194%。财政拨款决算收入增加的主要原因是各级财政拨款收入及专项债券收入增加。财政拨款决算支出增加的主要原因是财政拨款支出及专项债券支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出24330.67万元,占本年支出合计的20.51%,与2019年相比,财政拨款支出增加4462.08万元,增长22.46%,主要是因为财政拨款支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出24330.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出161.40万元,占0.66%;公共安全支出3.00 万元,占0.01%;社会保障和就业支出50.21万元,占0.21%;卫生健康支出23144.42万元,占95.12%;节能环保支出10.00万元,占0.04%;农林水支出246.00万元,占1.01%;住房保障支出450.96万元,占1.86%;粮油物资储备支出264.68万元,占1.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为9305.59万元,支出决算数为24330.67万元,完成年初预算的261.46%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)30.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为30.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出131.40万元(项)。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为131.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
3、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)3.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.54万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为5.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出44.67万元(项)。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为44.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)3670.91万元。
该科目年初财政拨款预算为3242.77万元,支出决算为3670.91万元,完成年初预算的113.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)184.73万元。
该科目年初财政拨款预算为2.00万元,支出决算为184.73万元,完成年初预算的9236.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)193.18万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为193.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
9、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)10.00万元。
该科目年初财政拨款预算为62.10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的16.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
10、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)55.13万元。
该科目年初财政拨款预算为19.00万元,支出决算为55.13万元,完成年初预算的290.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
11、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)642.11万元。
该科目年初财政拨款预算为1373.00万元,支出决算为642.11万元,完成年初预算的46.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整到其他科目。
12、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)459.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为459.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出,公立医院,综合医院的年初预算数119.10万元调整到此科目中,以及部分上级转移支付项目资金未纳入年初预算。
13、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)241.00万元。
该科目年初财政拨款预算为3481.01万元,支出决算为241.00万元,完成年初预算的6.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)876.50万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为876.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)940.59万元。
该科目年初财政拨款预算为732.69万元,支出决算为940.59万元,完成年初预算的128.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)388.70万元。
该科目年初财政拨款预算为213.92万元,支出决算为388.70万元,完成年初预算的181.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)663.89万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为663.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)10.00万元。
该科目年初财政拨款预算为20.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政拨款预算调整。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)5.45万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为5.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)4516.85万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为4516.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)814.11万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为814.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2505.79万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为2505.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1438.78万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为1438.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
24、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)53.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为53.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)1472.49万元。
该科目年初财政拨款预算为40.00万元,支出决算为1472.49万元,完成年初预算的3681.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)949.29万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为949.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)336.10万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为336.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
28、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)4.09万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为4.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
29、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)233.41万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为233.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
30、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2479.32万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为2479.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
31、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
32、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)3.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
33、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)243.00万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为243.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
34、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)450.96万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为450.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
35、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)264.68万元。
该科目年初无财政拨款预算,支出决算为264.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出18192.71万元,其中:人员经费13089.85万元,占基本支出的71.95%,主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费5102.86万元,占基本支出的28.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为46.60万元,支出决算为28.65 万元,完成预算的61.48%,其中:
因公出国(境)费支出预算数和支出决算数都为0,与上年数据持平。
公务接待费支出预算为43.60 万元,支出决算为21.57 万元,完成预算的49.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支。与上年相比减少26.15万元,减少54.80%,减少的主要原因是压缩公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元,支出决算为7.08 万元,完成预算的236%,决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响。与上年相比减少0.79万元,减少10.04%,减少的主要原因是压缩公务用车开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算21.57 万元,占75.29%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.08万元,占24.71%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为21.57万元,全年共接待来访团组558个、来宾4509人次,主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.08万元,其中:公务用车购置费为0;公务用车运行维护费7.08万元,主要是公务用车运行维护支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入34090.00万元;年初结转和结余为0;支出34090.00万元,其中基本支出10190.00万元,项目支出23900.00万元;年末结转和结余为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.55万元;年初结转和结余为0;支出0.55万元,其中基本支出0.55万元,项目支出为0;年末结转和结余为0。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出758.06万元,比年初预算数增加508.81万元,增长304.14%。主要原因是办公费增加48.03 万元、印刷费增加20.93万元、维修费增加47.84万元、水费增加29.81万元、电费增加99.89万元、工会经费增加164.75万元等方面支出增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费20.25万元,用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议,人数约0.26万人,内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议;开支培训费17.86万元,用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训,人数约0.23万人,内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3762.80万元,其中:政府采购货物支出3350.44万元、政府采购工程支出412.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中特种专业技术用车2辆、其他用车22辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备9台;单位价值100万元以上专用设备48台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、本部门整体支出管理及使用情况:
(一)基本支出情况:
2020年收入合计118620.87万元,其中:财政拨款收入58421.22万元(含专项债券收入27200.00万元)、事业收入60199.65万元。本年支出118620.87万元,其中:工资福利支出37500.90万元、商品和服务支出41586.30万元、对个人和家庭的补助支出2103.07万元、债务利息及费用支出33901.84万元、资本性支出(基本建设)137.21万元、资本性支出3391.55万元。上年结余为0,当年收支结余为0,累计滚存结余为0。“三公”经费28.65万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费7.08万元、公务接待费21.57万元。
(二)专项支出情况:
2020年度省级专项资金绩效评估项目共收到各级财政拨入经费9533.666万元,其中:中央和省级财政拨入7667.68万元、本级财政配套经费1864.3万元、上年结余1.686万元。各项目资金拨付使用情况为:
(1)国家基本公共卫生服务项目:
2020年全市服务人口62.28万人,按照人均74元的补助标准,共计收到各级财政拨付经费4575.08万元。其中:中央财政2765.23万元、省级财政1256.81万元、本级配套553.04万元。根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定,规范专项资金使用,必须专款专用,严禁挤占和挪用。通过严格考核,落实奖惩制度,共计奖励206.6万元,拨付疫情防控经费195.49万元、其余3841.6万元严格按照各单位服务人口数和年终考核分值拨付经费。共计拨付基层医疗卫生机构资金4243.69万元、孕前健康优生检查96万元(财政直拨28.8万元、局机关拨付67.2万元)、市直承担公共卫生服务项目的医疗卫生机构194.39万元、乡镇人民政府人口监测经费41万元。
(2)计划生育项目:
1、农村计划生育惠农资金补助项目:2020年共计收到计划生育惠农资金1457.706万元,其中:中央财政602.76万元、省级财政326.19万元、本级配套528万元、上年结余0.756万元。共计拨付计划生育惠农资金1456.53万元。其中:计生奖扶对象6575人,发放资金749.55万元;计生特扶(伤残)对象261人,发放资金181.656万元;计生特扶(死亡)对象430人,发放资金469.56万元;手术并发症对象40人,发放资金12.96万元;纯农独生子女对象2378人,发放资金42.80万元。本年结余1.176万元。
2、城镇独生子女父母奖励金项目:共计收到项目资金669.93万元,其中省级财政249万元,本级配套420万元,上年结余0.93万元。全部由市新农保和市社保站打卡发放。
(3)妇幼健康项目:
孕前健康优生检查项目96万元,其中:上级财政67.2万元(在公共卫生服务项目经费中列支),本级配套28.8万元;孕产妇免费产前筛查项目57.36万元,其中:上级财政22.96万元,本级配套34.4万元;适龄妇女免费“两癌”筛查经费项目280万元,其中:上级财政112万元,本级配套168万元;免费新生儿48种遗传代谢病串联质谱筛查项目经费156万元。各级财政拨付的妇幼健康项目经费共计589.36万元全部下达到项目实施单位妇幼保健院。
(4)国家基本药物制度项目:
共计收到上级财政拨付实施基本药物制度项目经费820.5万元,其中:卫生院610.8万元,村卫生室209.7万元,全部拨付到项目单位。
(5)公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目:
共计收到湘财预[2020]165号文件530.5万元,其中:拨疾控中心100万元用于核酸检测实验室的建设,92万元用于疫苗冷链能力建设;拨人民医院190元用于县级公立医院结合能力建设;拨中医院用于传染病防治能力建设90万元;拨罗江、长乐、汨罗镇、范家园、桃林、川山、白水、白塘等8家卫生院基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目经费25.5万;拨弼时、三江、罗江等3家卫生院基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目经费33万。
(6)重大疾病预防控制和血吸虫病防治项目:
共计收到上级财政拨入扩大免疫规划、结核病防治、艾滋病防治项目经费135.49万元,本级配套110万元;收到上级财政拨付血吸虫病防治专项经费636万元,本级配套10万元。
(7)老年乡村医生生活困难补助项目:
共计收到上级财政拨入经费45.424万元,本级配套45.425万元。
(8)本级财政安排项目:
妇幼保健院整体迁拆资金982万元,生育关怀资金40万元,乡镇计生特殊家庭补助118万元,计划免疫经费30万元,疾控机构等级达标50万元,共计1220万元。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
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