2021年度汨罗市农广校单位预算
来源:汨罗市财政局   日期:2021-01-18 09:49
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2021年度汨罗市农广校单位预算

目录

 

第一部分  农广校2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二“三公”经费预算公开表

十三、非税收入征收计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  农广校单位2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

2、负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督;参与市级有关单位对农广校的经济调节工作。

3、根据国家、省、市政策,开展新型职业农民培育工程,使农民掌握现代化的科学技能,提高他们的种植亩产,优化他们的作物质量,促进他们的工作效率。

4、根据汨罗市政策,开展劳动力就业技能培训,满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求,促进汨罗市经济发展。

5、开展退伍军人技能培训,根据退伍军人的实际情况,对他们进行相应的帮助,使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。

6、负责全市的学历提升,主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群,通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)单位机构设置

我单位包含汨罗市农业广播电视学校,设一个办公室。为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。

二、单位预算单位构成

我校属于农业局二级机构,财政独立核算单位,单位预算单位组成只有本单位一个。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出所以公开的附件11、21、25、26表均为空。

汨罗市农广校单位2021年度收支总预算58.75万元,比2020年预算增加5.25万元,增长9.81%。主要原因是:单位人员增加

(一) 收入预算

本单位2021年收入58.75万元,其中:经费拨款58.75万元,比上年增加5.25万元,增长9.81%。主要原因是:单位人员增加

(二) 支出预算

本单位2021年支出58.75万,基本支出58.75万元(工资福利支出支出52.82万元,一般商品和服务支出支出5.93万元)。比上年增加5.25万元,增长9.81%。主要原因是:单位人员增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算58.75万元,其中:

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为58.75万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%。

    具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为58.75万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费52.82万元,公用经费5.93万元。

(二)项目支出:2021年我单位无项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位2021年机关运行经费一般公共预算拨款5.93万元,比上年增加0.96万元,增长19.31%。主要原因是:单位人员增加

(二)“三公”经费预算

单位2021年“三公”经费预算数1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与上年持平,无变化。

(三)一般性支出情况

单位2021年会议费预算0.6万元,拟召开10次会议,人数12人,内容为培训招生的展开工作。本单位无培训费预算支出,无节庆、晚会、论坛、赛事活动情况计划。

(四)政府采购情况

单位2021年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止上一年12月底,本单位无公务用车其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标58.75万元,其中:基本支出58.75万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  农广校2021年度单位预算公开表格(附后)

2021年度农广校单位预算公开表格.xlsx