2015年度汨罗市道路运输管理所部门决算
来源:未知来源   日期:2016-09-18 00:00
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收入支出决算总表
          公开01表
部门:汨罗市道路运输管理所         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 873.46 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   十三、交通运输支出 20 863.46
  8     21  
本年收入合计 9 873.46 本年支出合计 22 863.46
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24 10.00
  12     25  
合计 13 873.46 合计 26 873.46
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
                  公开02表
部门:汨罗市道路运输管理所             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 873.46 873.46          
214 交通运输支出 546.83 546.83          
21401 公路水路运输 546.83 546.83          
2140101 行政运行 371.83 371.83          
2140102 一般行政管理事务 105.00 105.00          
2140199 其他公路水路运输支出 70.00 70.00          
21499 其他交通运输支出 326.63 326.63          
2149999 其他交通运输支出 326.63 326.63          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:汨罗市道路运输管理所           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 863.46 758.46 105.00      
214 交通运输支出 546.83 441.83 105.00      
21401 公路水路运输 546.83 441.83 105.00      
2140101 行政运行 371.83 371.83        
2140102 一般行政管理事务 105.00   105.00      
2140199 其他公路水路运输支出 70.00 70.00        
21499 其他交通运输支出 316.63 316.63        
2149999 其他交通运输支出 316.63 316.63        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:汨罗市道路运输管理所             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 873.46 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8   十三、交通运输支出 22 863.46 863.46  
本年收入合计 9 873.46 本年支出合计 23 863.46 863.46  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24 10 10  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 873.46 合计 28 873.46 873.46  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:汨罗市道路运输管理所   单位:万元
   目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 863.46 758.46 105
214 交通运输支出 546.83 441.83 105
21401 公路水路运输 546.83 441.83 105
2140101 行政运行 371.83 371.83  
2140102 一般行政管理事务 105   105
2140199 其他公路水路运输支出 70 70  
21499 其他交通运输支出 316.63 316.63  
2149999 其他交通运输支出 316.63 316.63  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门: 汨罗市道路运输管理所   单位:万元
   目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 863.46 609.31 254.15
301 工资福利支出 453.78 453.78  
30101  基本工资 141.75 141.75  
30102  津贴补贴 232.02 232.02  
30104  社会保障缴费 80.01 80.01  
30107  绩效工资      
30199  其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 231.47   231.47
30201  办公费 20.42   20.42
30202  印刷费 4.16   4.16
30203  咨询费 1.2   1.2
30204  手续费      
30205  水费 0.34   0.34
30206  电费 14.12   14.12
30207  邮电费 1.63   1.63
30208  取暖费      
30209  物业管理费 8.18   8.18
30211  差旅费 6.56   6.56
30212  因公出国(境)费用      
30213  维修(护)费 20.49   20.49
30214  租赁费      
30215  会议费      
30216  培训费 0.64   0.64
30217  公务接待费 22.38   22.38
30218  专用材料费      
30224  被装购置费      
30226  劳务费 28.02   28.02
30227  委托业务费      
30228  工会经费 42.88   42.88
30229  福利费      
30231  公务用车运行维护费 45   45
30239  其他交通费用      
30299  其他一般商品和服务支出 15.45   15.45
303 对个人和家庭的补助 155.53 155.53  
30301  离休费      
30302  退休费 101.46 101.46  
30304  抚恤金      
30305  生活补助      
30306  救济费 0.4 0.4  
30307  医疗费 0.52 0.52  
30309  奖励金      
30311  住房公积金 51.58 51.58  
30399  其他对个人和家庭的补助 1.57 1.57  
310 其他资本性支出 22.68   22.68
31002  办公设备购置 6.34   6.34
31099  其他资本性支出 16.34   16.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:汨罗市道路运输管理所 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 67.38
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 45
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 45
3.公务接待费 22.38
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 10
5.公务接待批次(批) 247
6.公务接待人数(人) 2347
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。