“三公”经费使用情况说明
一、基本职能及情况
为防震减灾提供地震观测信息。地震前兆观测,地震科普宣传等。现有人数9人,其中:在职8人、退休1人。公务用车编制数1辆。
二、经费使用情况
预算总收入57.56元,其中:经费拨款57.56万元。
预算总支出57.56万元,其中:基本支出52.56万元(工资福利支出45.94万元、一般商品和服务支出3.2万元、对个人和家庭补助支出3.42万元),项目支出5万元。
三“三公经费”使用情况说明
公务用车0.8万元,公务接待费4万元(接待20多批次,接待约50多人次) 我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度 对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统 一停放在单位院内的规定;公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况;公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行, 费用开支用公务卡结算, 基本无现金结算。
2016年财政拨款收支总表
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单位名称:汨罗市地震办公室
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项目(按功能分类)
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、本年收入
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57.56
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一、本年支出
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57.56
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57.56
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(一)、一般公共预算拨款
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57.56
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(一)、一般公共服务支出
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经费拨款
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57.56
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(二)、外交支出
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纳入预算管理的非税收入拨款
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(三)、国防支出
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罚没收入拨款
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(四)、公共安全支出
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(二)政府性基金预算拨款
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(五)、教育支出
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(六)、科学技术支出
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(七)、文化体育与传媒支出
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二、上年结转
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(八)、社会保障和就业支出
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(一)、一般公共预算拨款
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(九)、医疗卫生与计划生育支出
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(二)、政府性基金预算拨款
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(十)、节能环保支出
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(十一)、城乡社区支出
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(十二)、农林水支出
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(十三)、交通运输支出
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(十四)、资源勘探信息等支出
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(十五)、商业服务业等支出
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(十六)、金融支出
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(十七)、援助其他地区支出
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(十八)、国土海洋气象等支出
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57.56
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57.56
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(十九)、住房保障支出
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(二十)、粮油物资储备支出
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二、结转下年
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总 计
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57.56
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总 计
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57.56
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57.56
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2016年地震办公室单位“三公”经费预算支出表
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单位:万元
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项 目
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2015年数据
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2016年 |
与上年增减比较 |
增减原因说明
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2015年 |
2015年预算执行数(决算数)
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比上年预算数增减
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比上年预算执行数(决算数)增减
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合 计
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5.3
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4.8
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4.8
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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4.5
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4
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4
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3、公务用车费
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0.8
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0.8
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0.8
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其中:(1)公务用车运行维护费
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0.8
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0.8
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0.8
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(2)公务用车购置
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公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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2016年部门收支总表
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单位名称:汨罗市地震办公室
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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项目(按经济分类)
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预算数
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一、一般预算拨款(补助)
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57.56
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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52.56
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经费拨款
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57.56
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二、外交支出
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工资福利支出
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45.94
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纳入预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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3.20
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罚没收入拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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3.42
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二、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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5.00
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三、政府性基金拨款
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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5.00
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四、事业收入
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七、文化体育与传媒支出
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对个人和家庭的补助
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五、经营收入
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八、社会保障和就业支出
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对企事业单位的补贴
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六、上级补助收入
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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七、附属单位上缴收入
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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八、其他收入
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、对附属单位补助支出
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十五、商业服务业等支出
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五、上缴上级支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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57.56
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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本 年 收 入 合 计
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57.56
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本 年 支 出 合 计
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57.56
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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总 计
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57.56
|
总 计
|
57.56
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