2016年汨罗市科学技术局收支预算总表和 “三公”经费预算公开表
来源:科技局   日期:2016-09-13 00:00
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  2016 年汨罗市科学技术局收支预算总表和

“三公”经费预算公开表

一、基本情况

科技部门工作职能为:

(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。

(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套措施;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。

(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展办法,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。

(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。

(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障规划;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。

(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。

(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

(十二)负责全市专利工作,贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划,负责专利行政执法工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。现有人数55人,其中:在职40人、退休15人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。

 二、预算安排情况

预算总收入338.5元,其中:经费拨款338.5万元。

预算总支出338.5万元,其中:基本支出292万元(工资福利支出240.88万元、一般商品和服务支出12.44万元、对个人和家庭补助支出38.68万元),项目支出46.5万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费46.5万元,主要情况安排如下:

科技三项费用和知识产权经费43万元 科技特派员试点工作经费3.5万元。

 

2016年部门收支总表

单位名称:汨罗市科学技术局

 

 

 

 

单位:万元

           

            

     

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般预算拨款(补助)

338.50

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

292.00

   经费拨款

338.50

二、外交支出

 

   工资福利支出

240.88

   纳入预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

   一般商品和服务支出

12.44

   罚没收入拨款

 

四、公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

38.68

二、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、教育支出

 

二、项目支出

46.50

三、政府性基金拨款

 

六、科学技术支出

338.50

   专项商品和服务支出

46.50

四、事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

   对个人和家庭的补助

 

五、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

   对企事业单位的补贴

 

六、上级补助收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

   债务利息支出

 

七、附属单位上缴收入

 

十、节能环保支出

 

   基本建设支出

 

八、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

   其他支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

338.50

         

338.50

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

338.50

 

338.50

 

2016年财政拨款收支总表

单位名称:汨罗市科学技术局

 

 

 

 

单位:万元

           

            

     

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

338.50

一、本年支出

338.50

338.50

 

()、一般公共预算拨款

338.50

()、一般公共服务支出

 

 

 

   经费拨款

338.50

()、外交支出

 

 

 

   纳入预算管理的非税收入拨款

 

()、国防支出

 

 

 

   罚没收入拨款

 

()、公共安全支出

 

 

 

()政府性基金预算拨款

 

()、教育支出

 

 

 

 

 

()、科学技术支出

338.50

338.50

 

 

 

()、文化体育与传媒支出

 

 

 

二、上年结转

 

()、社会保障和就业支出

 

 

 

()、一般公共预算拨款

 

()、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

()、政府性基金预算拨款

 

()、节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)、农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)、交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)、金融支出

 

 

 

 

 

(十七)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)、住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338.50

 

338.50

338.50

 

 

2016年科学技术局一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2016年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

291.95

279.55

12.4

 

301

工资福利支出

240.87

240.87

 

 

30101

  基本工资

100.14

100.14

 

 

30102

  津贴补贴

79.25

79.25

 

 

30104

  社会保障缴费

61.23

61.23

 

 

30107

  绩效工资

0

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.25

0.25

 

 

302

商品和服务支出

12.4

 

12.4

 

30201

  办公费

1.71

 

1.71

 

30202

  印刷费

0.76

 

0.76

 

30203

  咨询费

0

 

 

 

30204

  手续费

0

 

 

 

30205

  水费

0.38

 

0.38

 

30206

  电费

0.76

 

0.76

 

30207

  邮电费

2.09

 

2.09

 

30208

  取暖费

0

 

 

 

30209

  物业管理费

0

 

 

 

30211

  差旅费

2.28

 

2.28

 

30212

  因公出国()费用

0

 

 

 

30213

  维修()

0.38

 

0.38

 

30214

  租赁费

0

 

 

 

30215

  会议费

0.76

 

0.76

 

30216

  培训费

0

 

 

 

30217

  公务接待费

1.9

 

1.9

 

30218

  专用材料费

0

 

 

 

30226

  劳务费

0

 

 

 

30227

  委托业务费

0

 

 

 

30228

  工会经费

0

 

 

 

30229

  福利费

0

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

1

 

1

 

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

30299

  其他一般商品和服务支出

0.38

 

0.38

 

303

对个人和家庭的补助

38.68

38.68

 

 

30301

  离休费

0

 

 

 

30302

  退休费

29.71

29.71

 

 

30304

  抚恤金

0

 

 

 

30305

  生活补助

0

 

 

 

30307

  医疗费

0

 

 

 

30309

  奖励金

0

 

 

 

30311

  住房公积金

8.97

8.97

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

 

 

 

                     

 

 

2016年科学技术局单位“三公”经费预算支出表

 

 

 

 

 

 

                                                          单位:万元

     

2015年数据

2016
预算数

与上年增减比较
(+:
增加;-:减少)

增减原因说明

2015
预算数

2015年预算执行数(决算数)

比上年预算数增减

比上年预算执行数(决算数)增减

     

22.3

20

22

-0.3

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

2、公务接待费

13.5

11.5

13.3

-0.2

 

 

3、公务用车费

8.8

8.5

8.7

-0.1

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

8.8

8.5

8.7

-0.1

 

 

      2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车   1    辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量   1   辆。

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。