汨罗市科学技术局2021度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市科学技术局2021年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市科学技术局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)单位职能职责
1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨单位、多科学的统合性项目的论证与决策。
2、组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5、组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关单位拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
7、负责本单位及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关单位制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关单位实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关单位提出科技资源合理配置的政策建议。
8、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
9、拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
10、负责全市科技人才有关工作。会同有关单位拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
11、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据编委核定,我局内设6个机构,全部纳入2021年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。
二、预算单位构成
纳入2021年单位预算编制范围的预算单位包括:汨罗市科学技术局。
三、单位收支总体情况
汨罗市科学技术局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表11、表13、表21、表25及表26均为空表。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括用于科学技术普及的项目经费。
(一)收入预算
我单位2021年度收入预算总计332.29万元,其中:经费拨款332.27万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.02万元;比去年2020年度收入339.91万元减少7.62万元,减少2.24%,减少原因因人事变动,人员经费减少。
(二)支出预算
我单位2021年度支出总计332.29万元,基本支出319.29万元,其中:工资福利支出276.53万元、商品和服务支出41.94万元,对个人和家庭的补助0.82万元;项目支出13万元。比去年2020年度支出339.91万元减少7.62万元,减少2.24%,减少原因因人事变动,人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市科技局2021年一般公共预算拨款支出332.29万元,全部为一般公共服务支出(类),占100%。其中:
一般公共服务支出(类)科技技术(款)行政运行(项)2021年预算数为319.29万元,占96%。
一般公共服务支出(类)科技技术(款)产业技术研究与开发(项)2021年预算数为13万元,占4%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出年初预算数为319.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费277.35万元,公用经费41.94万元。
(二) 项目支出
2021年项目支出年初预算数为13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费13万元,其中:科技特派员试点专项工作2万元,科技活动周工作1万元,科技三项工作10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.94万元,比2020年增加3.90万元,增长10.26%。主要原因是:人员经费增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6万元,其中,公务接待费6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020 年减少0.2万,降低2%,主要原因是:节约开支,按纪委要求合理开支。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3万元,拟召开2次会议,人数1100人,内容为科技活动周科技技术会议、科技专家服务团会议。培训费0万元,拟开展0次会议,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类0元,货物类0元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
2021年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套),无新增资产配置。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为332.29万元,其中:基本支出319.29万元,项目支出13万元。2020年科技局无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算29表《单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 科技局单位2021年度单位预算公开表格(见附表)