汨罗市工信局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职责
1、负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。
4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。
5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进产学研结合和科研成果产业化。
6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。
7、负责工业节能工作,参与拟订能源节能和资源综合利用规划;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。
9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。
10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。
12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。
13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设机构:办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、企业改革股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。
(三)人员情况
汨罗市工信局现有在职人员124人,其中:在职41人,离休3人,退休80人。遗属11人。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有2个:工信局机关及墙改办。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算。2017年预算总收入606.08万元。其中:经费拨款606.08万元。
(二)支出预算。2017年预算总支出606.08万元。其中:基本支出541.08万元(工资福利支出309.83万元;一般商品和服务支出49.1万元;对个人和家庭的补助182.15万元);项目支出65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算606.08万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算541.08万元,其中工资福利支出309.83万元,商品和服务支出49.1万元,对个人和家庭补助182.15万元。
(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2017年一般公共预算拨款项目支出预算65万元。
五、“三公”经费预算
2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算较2016年有所减少。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因;公车改革后单位取消公车。
六、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 606.08 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 541.08 | |
经费拨款 | 606.08 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 309.83 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 49.10 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 182.15 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 65.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 65.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 606.08 | 四、对附属单位补助支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 606.08 | 支 出 总 计 | 606.08 |
部门收入总体情况表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
市工业和信息局 | 606.08 | 606.08 | ||||||||
合计 | 606.08 | 606.08 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
工信局 | 606.08 | 606.08 | ||||||||||
工信局机关 | 2150501 | 行政运行 | 579.79 | 579.79 | ||||||||
墙改办 | 2150501 | 行政运行 | 26.29 | 26.29 | ||||||||
合计 | 215 | 606.08 | 606.08 | |||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工信局 | 606.08 | 541.08 | 309.83 | 49.1 | 182.15 | 65 | 65 | |||||
601001 | 工信局机关 | 2150501 | 579.79 | 514.79 | 287.79 | 45.65 | 181.35 | 65 | 65 | |||
609001 | 墙改办 | 2150501 | 26.29 | 26.29 | 22.04 | 3.45 | 0.8 |
2017年财政拨款收支总表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 606.08 | 一、本年支出 | 606.08 | 606.08 | |
1、一般公共预算拨款 | 606.08 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、公共安全 | |||||
4、教育支出 | |||||
5、科学技术支出 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | |||||
8、社会保险基金支出 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | 606.08 | 606.08 | |||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、援助其他地区支出 | |||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||
18、住房保障支出 | |||||
19、粮油物资储备支出 | |||||
20、其他支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 606.08 | 支 出 总 计 | 606.08 | 606.08 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 606.08 | 541.08 | 65.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 606.08 | 541.08 | 65.00 |
21501 | 资源勘探支出 | 606.08 | 541.08 | 65.00 |
2150101 | 行政运行 | 541.08 | 541.08 | |
2150102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 541.08 | |
301 | 工资福利支出 | 309.83 |
30101 | 基本工资 | 145.01 |
30102 | 津贴补贴 | 80.61 |
30104 | 社会保障缴费 | 84.03 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 |
302 | 商品和服务支出 | 49.10 |
30201 | 办公费 | 2.87 |
30202 | 印刷费 | 1.23 |
30205 | 水费 | 0.41 |
30206 | 电费 | 0.82 |
30207 | 邮电费 | 1.23 |
30211 | 差旅费 | 6.15 |
30213 | 维修(护)费 | 0.41 |
30215 | 会议费 | 2.05 |
30217 | 公务接待费 | 4.51 |
30228 | 工会经费 | 1.36 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 27.24 |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 182.15 |
30301 | 离休费 | 8.35 |
30302 | 退休费 | 155.62 |
30305 | 生活补贴 | 6.18 |
30311 | 住房公积金 | 11.28 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
市工信局 | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市工信局“三公”经费预算公开表
单位名称:市工业和信息局 单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 31 | |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |
2、公务接待费 | 31 | |
3、公务用车费 | 0 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 |