2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:汨罗市政府办 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 693.58 | 一、一般公共服务支出 | 719.58 | 一、基本支出 | 672.58 |
经费拨款 | 693.58 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 369.79 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 228.52 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 74.27 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 47.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | |||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 693.58 | 本 年 支 出 合 计 | 719.58 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 26.00 | 年末结转和结余 | |||
总 计 | 719.58 | 总 计 | 719.58 | ||
单位负责人:舒文治 财务负责人:周晓军 填表人:周海滨 |
2015年汨罗市政府办“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | 173 | |
1、因公出国(境)费 | 5 | |
2、公务接待费 | 75 | |
3、公务用车费 | 93 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 93 | |
(2)公务用车购置费 | ||
单位负责人:舒文治 财务负责人:周晓军 填表人:周海滨 |
市政府办部门预算共2个组成单位(政府办、体改办)。现有人数103人,其中:在职77人、退休26人。遗属2人。公务用车编制数12辆,实有数12辆。
二、预算安排情况
预算总收入719.58万元,其中:经费拨款693.58万元,上年结余26万元。
预算总支出719.58万元,其中:基本支出672.58万元(工资福利支出369.79万元、一般商品和服务支出228.52万元、对个人和家庭补助支出74.27万元),项目支出47万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费47万元,主要情况安排如下:
1、政府办一号工程推进20万元、协调经费20万元。
2、体改办企业体改工作经费7万元。